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問題已解決

您好老師,我去年末計提了一筆進項稅,今年初發(fā)現(xiàn)是一比免增值稅項目的進項,那今年我該如何處理呢?借費用,貸進項嗎?

84785004| 提問時間:2024 03/08 11:36
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好,免稅不能抵扣的進項稅做轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅
2024 03/08 11:39
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