問題已解決
發(fā)現(xiàn)去年做的憑證是普票計提了進項稅怎么處理



您好,把借方分錄紅沖一下,當(dāng)時是借記什么科目的呢
2020 01/11 15:13

84784985 

2020 01/11 15:14
銷售費用

宸宸老師 

2020 01/11 15:16
您好
借:銷售費用
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅)
借方負數(shù):銷售費用
如果金額較大,需要通過以前年度損益調(diào)整代替費用類科目

84784985 

2020 01/11 15:19
我是多計提了進項稅,進項稅還要放在借方嗎

宸宸老師 

2020 01/11 15:22
您好,稍等,我誤解您的意思了
借:銷售費用
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出) 【這部分需要申報進項稅額轉(zhuǎn)出的】
