問題已解決
一般納稅人,1月份開具的增值稅專用發(fā)票20萬,在2月份紅沖20萬,申報1月份增值稅時按時申報但沒有繳納,這次申報2月份增值稅時應(yīng)該是入紅沖的部分-20還是申報0



同學(xué),你好
紅沖的部分-20
2024 03/04 09:23

84785012 

2024 03/04 09:54
那如果不繳稅的話還要繳稅嗎?

小菲老師 

2024 03/04 09:55
同學(xué),你好
你1月份是要交稅的

84785012 

2024 03/04 10:02
我們現(xiàn)在沒交,2月份申報的話,可以抵消嗎?

小菲老師 

2024 03/04 10:04
同學(xué),你好
可以抵消

84785012 

2024 03/04 10:20
老師,這樣填是不是對的,以后也不用補交稅款了吧?

小菲老師 

2024 03/04 10:23
同學(xué),你好
是可以的
