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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,你好!23年應(yīng)付職工薪酬貸方余額還有1004.32元,我應(yīng)該怎么檢驗(yàn)我這個余額是正確還是錯誤的,還有應(yīng)付職工薪酬怎么沖平?我是小白,這樣提問不知道老師能理解不,謝謝!



同學(xué)你好
少計提了吧
補(bǔ)計提就可以
2024 02/26 11:53

84785018 

2024 02/26 11:54
那會計分錄應(yīng)該怎么處理

84785018 

2024 02/26 11:58
意思是說貸方還有余額,是少計提了,我這邊需補(bǔ)計提沖平,是嗎

樸老師 

2024 02/26 12:02
同學(xué)你好
對的
補(bǔ)計提就可以

84785018 

2024 02/26 12:04
那補(bǔ)計提的會計分錄應(yīng)該怎么處理

樸老師 

2024 02/26 12:06
同學(xué)你好
跨年的分錄嗎
是什么會計準(zhǔn)則

84785018 

2024 02/26 12:10
我這個是內(nèi)賬的,我想直接在23年12月反結(jié)賬,補(bǔ)提分錄應(yīng)該怎么處理

84785018 

2024 02/26 12:10
那跨年的分錄又怎么處理

樸老師 

2024 02/26 12:17
內(nèi)賬直接計提就可以
不用考慮跨年不跨年

84785018 

2024 02/26 12:27
好,那會計分錄應(yīng)該怎么寫才對

84785018 

2024 02/26 12:28
想學(xué)習(xí)學(xué)習(xí),我怕又搞錯了

樸老師 

2024 02/26 12:31
借費(fèi)用科目
貸應(yīng)付職工薪酬

84785018 

2024 02/26 12:34
借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬

樸老師 

2024 02/26 12:39
對的
是這樣做分錄
