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實(shí)務(wù)
問題已解決
如果建賬資產(chǎn)負(fù)債表不平,那通過未分配利潤(rùn)調(diào)平的話,那未分配利潤(rùn)和凈利潤(rùn)還會(huì)一致麻



你好,最好用其他應(yīng)收款其他應(yīng)付款等調(diào)整,不要用利潤(rùn),以后發(fā)現(xiàn)不平的原因,調(diào)整對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)會(huì)有影響,不要用損益類和權(quán)益類的
2024 02/23 16:29

84784979 

2024 02/23 16:31
這樣啊 那為啥很多人都說直接調(diào)未分配利潤(rùn)呢 那通過其他應(yīng)收應(yīng)付這個(gè)科目掛賬明細(xì)寫什么呢

高輝老師 

2024 02/23 16:32
可以備注初始化差異待核實(shí)

84784979 

2024 02/23 16:38
二級(jí)科目-其他應(yīng)付款-初始化差異待核實(shí)這樣?

高輝老師 

2024 02/23 16:42
你好,可以其他應(yīng)付款-個(gè)人
然后加個(gè)輔助個(gè)人?初始化差異待核,顯示到科目里面不如放到輔助里
