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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,幫我看一下分錄做錯(cuò)了沒(méi),結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候貸方科目是不是錯(cuò)了。



同學(xué),你好
應(yīng)交稅費(fèi)不結(jié)轉(zhuǎn)損益的
2024 02/21 14:33

84785034 

2024 02/21 14:34
這個(gè)是計(jì)提的

84785034 

2024 02/21 14:35
那是不是算得稅結(jié)轉(zhuǎn)到貸方???

小菲老師 

2024 02/21 14:35
同學(xué),你好
損益結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)的是營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本、營(yíng)業(yè)稅金、投資收益、其他收益、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、減值損失、營(yíng)業(yè)外收入和支出、所得稅費(fèi)用
沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi)

84785034 

2024 02/21 14:36
哦,那我把應(yīng)交稅金改成所得稅費(fèi)用

小菲老師 

2024 02/21 14:39
同學(xué),你好
嗯,是可以

84785034 

2024 02/21 14:42
那這筆結(jié)轉(zhuǎn)用什么科目

小菲老師 

2024 02/21 14:43
同學(xué),你好
稅金及附加,結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里面

84785034 

2024 02/21 14:44
7323.67增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)

小菲老師 

2024 02/21 14:45
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)。
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額);貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。
3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額):借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。
4、實(shí)際交納時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅;貸:銀行存款。

84785034 

2024 02/21 14:49
最后一筆結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)怎么做分錄

小菲老師 

2024 02/21 14:50
本年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn):
借:本年利潤(rùn)
? ? ? ?貸:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
如果是虧損:
借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
? ? ? ?貸:本年利潤(rùn)
