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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
某職員 之前一直掛有其他應(yīng)收款職員賬,今天報(bào)銷(xiāo)他的費(fèi)用請(qǐng)問(wèn)怎么做賬



借:管理費(fèi)用
貸:其他應(yīng)收款-某職員
2024 01/27 17:22

84785001 

2024 01/27 17:23
但又付款怎么做賬

家權(quán)老師 

2024 01/27 17:24
借:其他應(yīng)收款-某職員
貸:銀行存款

84785001 

2024 01/27 17:28
那不是等于其他應(yīng)收款沒(méi)沖嗎?

家權(quán)老師 

2024 01/27 17:29
為啥報(bào)銷(xiāo)款不沖其他應(yīng)收款,還要付款?

84785001 

2024 01/27 17:29
應(yīng)該是補(bǔ)付款吧

家權(quán)老師 

2024 01/27 17:30
借:管理費(fèi)用
貸:其他應(yīng)收款-某職員
銀行存款

84785001 

2024 01/27 17:30
本來(lái)這個(gè)公司的賬目之前很多都不對(duì)

家權(quán)老師 

2024 01/27 17:32
按自己正確的思路做,不要受別的所謂會(huì)計(jì)干擾
