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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,社保費(fèi)從來(lái)沒(méi)計(jì)提過(guò),現(xiàn)在銀行存款一次扣款了幾個(gè)月,我怎么做分錄,用計(jì)提嗎?求完整分錄,謝謝!



借利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)
貸,應(yīng)付職工薪酬社保,
借,應(yīng)付職工薪酬社保、
其他應(yīng)收款、個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保,
貸,銀行存款
匯算清繳,以前年度的納稅調(diào)減
2024 01/26 13:31

84785031 

2024 01/26 13:31
是本年的,不是以前年度的。

郭老師 

2024 01/26 13:33
你好,這個(gè)就是以前年度的賬務(wù)處理。

84785031 

2024 01/26 13:35
那本年怎么處理???要計(jì)提嗎?

郭老師 

2024 01/26 13:38
需要借管理費(fèi)用社保
貸應(yīng)付職工薪酬社保

84785031 

2024 01/26 13:43
老師,可以不計(jì)提嗎?

84785031 

2024 01/26 13:43
借:管理費(fèi)用
貸:銀行存款

郭老師 

2024 01/26 13:43
不可以
必須通過(guò)應(yīng)付職工薪酬,這個(gè)是準(zhǔn)則里面的要求。

郭老師 

2024 01/26 13:44
應(yīng)付職工薪酬核算內(nèi)容包含著社保、公積金、企業(yè)負(fù)擔(dān)的。

84785031 

2024 01/26 13:44
好的,謝謝老師!

84785031 

2024 01/26 13:45
好的,謝謝老師!

郭老師 

2024 01/26 13:49
不用客氣,工作愉快
