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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好!工業(yè)企業(yè)計(jì)提成本制造費(fèi)用發(fā)票未回,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么處理?



你好你沒有拿到發(fā)票,可以先入賬。
至于具體的憑證,這個(gè)要看具體的情況,比如借制造費(fèi)用-輔助材料 貸應(yīng)付賬款等
2024 01/25 15:14

84785042 

2024 01/25 15:18
回票時(shí)再做借應(yīng)付賬款,貸制造費(fèi)用?

宋生老師 

2024 01/25 15:19
你好,你如果金額沒問題的話,直接貼進(jìn)去就好了。

84785042 

2024 01/25 15:21
意思是回票時(shí),金額對(duì)應(yīng)不需要再做分錄,直接附發(fā)票入。如果這樣制造費(fèi)用期末結(jié)轉(zhuǎn)就不平了

宋生老師 

2024 01/25 15:23
你好,為什么會(huì)不平呢?你正常結(jié)轉(zhuǎn)就可以了。
借生產(chǎn)成本,貸制造費(fèi)用。

84785042 

2024 01/25 15:23
哦,你這樣是期末余額平的

宋生老師 

2024 01/25 15:24
你好,本身你進(jìn)入制造費(fèi)用就應(yīng)該要有一個(gè)這樣的科目來結(jié)算的。

84785042 

2024 01/25 15:25
一般納稅人的制造費(fèi)用是開具了專用發(fā)票,那么這個(gè)有時(shí)間段差距

84785042 

2024 01/25 15:26
提前入賬了,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額附件如何附單

宋生老師 

2024 01/25 15:26
你好,你如果是專票要抵扣的話,就紅字沖減之前的,然后按照發(fā)票重新做一下。

84785042 

2024 01/25 15:27
提前入賬了,到發(fā)票取回時(shí)會(huì)認(rèn)證,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額附件如何附單

84785042 

2024 01/25 15:27
明白,謝謝老師

宋生老師 

2024 01/25 15:28
你好!不用客氣的了。
