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問題已解決

暫估的材料我成本了,匯算清繳票沒進(jìn)來,怎么做賬呢

84785037| 提問時(shí)間:2024 01/25 12:44
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
對(duì)于暫估的材料成本,如果匯算清繳時(shí)發(fā)票仍未收到,應(yīng)當(dāng)進(jìn)行如下處理: 沖回暫估的成本:借記“原材料”科目,貸記“應(yīng)付賬款”科目。 收到發(fā)票后,根據(jù)發(fā)票金額重新入賬:借記“原材料”科目,貸記“應(yīng)付賬款”科目。
2024 01/25 12:46
84785037
2024 01/25 15:06
老師沒有到票,匯算清繳時(shí)到不了啦,沖回暫估后,我之前結(jié)轉(zhuǎn)成本減少了利潤,不做賬嗎,怎么做
易 老師
2024 01/25 15:19
如果老師沒有及時(shí)收到發(fā)票,導(dǎo)致匯算清繳時(shí)無法及時(shí)抵扣,可以考慮在沖回暫估的同時(shí),調(diào)整相應(yīng)的成本或費(fèi)用科目。對(duì)于結(jié)轉(zhuǎn)成本減少的利潤,需要進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。具體做法是在沖回暫估的同時(shí),將減少的利潤直接計(jì)入相應(yīng)的成本或費(fèi)用科目,并調(diào)整相應(yīng)的資產(chǎn)負(fù)債科目。需要注意的是,在進(jìn)行賬務(wù)處理時(shí),需要遵循企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和相關(guān)稅收法規(guī)的規(guī)定,確保賬務(wù)處理的合法合規(guī)。
84785037
2024 01/25 18:16
怎么減少利潤,我知道沖回暫估是把之前憑證做負(fù)數(shù),減少利潤正常怎么做賬
易 老師
2024 01/25 18:22
學(xué)員朋友您好,多暫估成本和費(fèi)用,就可以減利潤
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