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問題已解決

老師我收到電腦也收到商家給的清單,我已經(jīng)入了固定資產(chǎn),過了三個月商家開了發(fā)票,沒有付錢,我現(xiàn)在要掛賬,怎么做賬務(wù)處理(使用電腦部門是辦公室)

84785041| 提問時間:2024 01/14 19:23
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謝謝老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
同學(xué)您好,如固定資產(chǎn)時:借:固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)付賬款-暫估,按月折舊:借:管理費用-折舊費 貸:固定資產(chǎn)-累計折舊。收到發(fā)票后,借:應(yīng)付賬款-暫估 借:應(yīng)交稅費-進項稅 貸:應(yīng)付賬款-實際
2024 01/14 19:25
84785041
2024 01/14 19:36
老師,辦公室購買的花,記什么科目
84785041
2024 01/14 19:38
辦公費?老師
謝謝老師
2024 01/14 19:38
您好 計入管理費用
84785041
2024 01/14 19:39
付給代理會計應(yīng)該記什么科目
謝謝老師
2024 01/14 19:40
您好,也是管理費用,二級明細(xì)可以寫咨詢費
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