問題已解決
電腦打印機可以作為公司的固定資產(chǎn),但是已經(jīng)開始使用,還未收到發(fā)票怎么處理?



暫估的借固定資產(chǎn)貸應(yīng)付賬款,次月開始折舊。
2022 04/25 11:04

84784997 

2022 04/25 11:06
發(fā)票回來了怎么處理呢?

郭老師 

2022 04/25 11:10
借應(yīng)付賬款貸固定資產(chǎn),
借固定資產(chǎn)貸、銀行存款等

郭老師 

2022 04/25 11:09
折舊有需要調(diào)整的嗎?
要的話你只調(diào)整差額就可以了。

84784997 

2022 04/25 11:13
借應(yīng)付賬款貸固定資產(chǎn)這就是暫估的意思嗎

郭老師 

2022 04/25 11:15
好這個是紅沖暫估的。

84784997 

2022 04/25 11:18
不明白請老師仔細說一下,

郭老師 

2022 04/25 11:20
你好,借應(yīng)付賬款貸固定資產(chǎn),這個是紅沖暫估的,暫估的分錄,當時不是借固定資產(chǎn)貸應(yīng)付賬款嗎?

郭老師 

2022 04/25 11:20
相反的不就是紅沖暫估

84784997 

2022 04/25 11:24
紅沖之后,再做分錄?

郭老師 

2022 04/25 11:26
你好在做一個固定資產(chǎn)入賬的,不是嗎?按照發(fā)票的來做。

84784997 

2022 04/25 11:30
已經(jīng)計提折舊的就不管是嗎,繼續(xù)按月計提折舊是嗎

郭老師 

2022 04/25 11:31
折舊有需要調(diào)整的嗎?
要的話你只調(diào)整差額就可以了。
回復(fù)了

84784997 

2022 04/25 11:41
老師再問一個問題,去年的應(yīng)付款沒有付清,發(fā)票已經(jīng)收到,對今年的匯算清繳有沒有影響,

84784997 

2022 04/25 11:42
應(yīng)付款的發(fā)票收到了,已經(jīng)做了成本

郭老師 

2022 04/25 11:43
你好,沒有關(guān)系的,可以抵扣你的。

84784997 

2022 04/25 11:46
老師其中一部分收到票了,一部分沒有收到票,賬是去年的,去年憑證只附了清單,今年才收到票,是怎么調(diào)整用什么科目調(diào)整

郭老師 

2022 04/25 11:51
你好,當時的分錄是怎么做的?

84784997 

2022 04/25 11:53
借:什么材料成本 貸:應(yīng)付賬款

郭老師 

2022 04/25 11:55
借應(yīng)付賬款貸利潤分配未分配利潤,
然后再做發(fā)票的企業(yè)利潤分配未分配利潤貸應(yīng)付賬款

84784997 

2022 04/25 11:57
老師但是我實際應(yīng)付賬款的錢沒有付出去,
然后我這個憑證應(yīng)該做到去年的報表里面是嗎?

郭老師 

2022 04/25 12:00
你好,他屬于去年的成本費用就可以做的。
