問題已解決
老師,進項稅額轉(zhuǎn)出怎么做賬務處理



你好,具體是什么原因?qū)е碌?進項稅額轉(zhuǎn)出 呢??
2024 01/13 15:22

84784992 

2024 01/13 15:23
稅局說用于免稅項目的不能抵扣,讓抵扣了的做進項轉(zhuǎn)出

鄒老師 

2024 01/13 15:24
你好
借:原材料等科目
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)

84784992 

2024 01/13 15:25
要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

鄒老師 

2024 01/13 15:25
你好,需要做相應的結(jié)轉(zhuǎn)處理?

84784992 

2024 01/13 15:26
怎么結(jié)轉(zhuǎn)

鄒老師 

2024 01/13 15:27
你好
借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
貸:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

84784992 

2024 01/13 15:30
因為是現(xiàn)代服務業(yè)的,還有加計抵減的部分呢

84784992 

2024 01/13 15:30
怎么做分錄

鄒老師 

2024 01/13 15:31
你好
借:應交稅費—應交增值稅(加計抵減)
貸:其他收益
如果之后是不同的問題,請分別提問,謝謝配合

84784992 

2024 01/13 15:39
老師好,已經(jīng)加計抵減的進項稅額轉(zhuǎn)出,怎么做會計分錄

鄒老師 

2024 01/13 15:40
你好,已經(jīng)加計抵減的進項稅額,為什么要轉(zhuǎn)出呢??

84784992 

2024 01/13 16:18
就是用于免稅項目的進項稅抵扣了,后來進項稅額轉(zhuǎn)出了,這加計抵減的部分就相應的不能享受了,也要調(diào)減出來啊

鄒老師 

2024 01/13 16:20
你好
借:其他收益
貸:應交稅費—應交增值稅(加計抵減)
