問題已解決
老師,你好,因為客戶給提供的開票信息單位與報關(guān)單不一致,因為跨月導(dǎo)致我們開具了紅字發(fā)票怎么做賬務(wù)處理



你好,借應(yīng)收賬款負數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)
2024 01/12 16:21

84785028 

2024 01/12 16:23
老師,這個可以不做賬嗎?

郭老師 

2024 01/12 16:23
你好,不可以的,你之前的藍色發(fā)票做了吧,跨越了吧。

84785028 

2024 01/12 16:24
只是單位錯了,成本還用沖紅重新入賬嗎?

84785028 

2024 01/12 16:25
開具了紅字發(fā)票又開具了一張藍字發(fā)發(fā)票

郭老師 

2024 01/12 16:25
你好,你當月還開了發(fā)票嗎?當月開了的話,成本不用動。

84785028 

2024 01/12 16:26
老師,發(fā)票是10月份開的,紅字還有藍字發(fā)票是12月份開具,跨月了,如何做賬務(wù)處理

郭老師 

2024 01/12 16:28
借應(yīng)收賬款負
貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)
借營收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入。

84785028 

2024 01/12 16:30
成本不用管,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額還用記嗎?

郭老師 

2024 01/12 16:49
出口的不需要你之前做收入的時候還做了應(yīng)交稅費么

84785028 

2024 01/12 16:51
老師我們是銷售方

84785028 

2024 01/12 16:51
我們是跟外貿(mào)公司簽的購銷合同

郭老師 

2024 01/12 16:52
你好,那你出口還需要做應(yīng)交稅費嗎?

郭老師 

2024 01/12 16:53
你自己判斷一下,你之前做了收應(yīng)交稅費,沒有做了的話就充,沒有做就不用。

84785028 

2024 01/12 16:55
成本不用動,其他的沖紅之前的賬就可以,這樣理解就可以了吧,老師

郭老師 

2024 01/12 16:57
可以的,可以這么做的

84785028 

2024 01/12 16:59
謝謝老師

郭老師 

2024 01/12 17:00
不用客氣,工作愉快。
