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問題已解決

老師,請問2023年度所得稅計提多了,2024年會計處理是以前年度損益調(diào)整的科目進行沖回嗎?具體操作分錄為:借記以前年度損益調(diào)整(紅字),貸記應交稅費–應交企業(yè)所得稅(紅字)。同時,還需要進行借記利潤分配—未分配利潤留成(紅字),貸記以前年度損益調(diào)整(紅字)的操作。這樣嗎?

84785001| 提問時間:2024 01/12 09:28
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速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 以前年度損益調(diào)整要結轉到利潤分配未分配利潤的 對的 是這樣
2024 01/12 09:29
84785001
2024 01/12 09:31
老師,2023年所得稅不能直接沖銷那筆分錄嗎?就是借:所得稅,貸:應交稅費—所得稅紅沖?
84785001
2024 01/12 09:31
在2024年的時候
樸老師
2024 01/12 09:32
金額小可以 金額大就是做你上面跨年的分錄
84785001
2024 01/12 09:34
一萬多元的樣子,算大還是算???
樸老師
2024 01/12 09:35
大了哦 你得做跨年的
84785001
2024 01/12 10:58
老師,那2023年少計提了呢?可以直接借:所得稅費用,貸:應交稅費—應交企業(yè)所得稅正數(shù)嘛?
84785001
2024 01/12 10:59
匯算清繳的時候
84785001
2024 01/12 10:59
2024年匯算清繳的時候
樸老師
2024 01/12 11:03
不能 這個也是跨年的 金額小可以 大的不可以
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