問題已解決
12月未收到客戶的服務費,也沒有開發(fā)票,申報增值稅做無票收入嗎?



你好是的,你如果確定12月份有提供服務的話,
2024 01/10 17:28

84784993 

2024 01/10 17:38
那分錄怎么寫呢?

宋生老師 

2024 01/10 17:39
你好借,應收賬款,貸,主營業(yè)務收入,應交稅費,應交增值稅。

84784993 

2024 01/10 18:03
那如果已經(jīng)收到賬款呢??分錄怎么寫?

宋生老師 

2024 01/10 18:19
你好,借,銀行存款,貸,主營業(yè)務收入,應交稅費,應交增值稅。

84784993 

2024 01/10 18:22
那24年1月客戶要求開發(fā)票,分錄怎么寫?

宋生老師 

2024 01/10 18:22
你好分錄也是一樣的。憑證都是這一個,只是正數(shù)和負數(shù)的問題。

84784993 

2024 01/10 18:24
那1月憑證分錄不變,做負數(shù)?

宋生老師 

2024 01/10 18:24
你好,是的,就是這樣。

84784993 

2024 01/10 18:25
那12月主營業(yè)務收入正數(shù),1月主營業(yè)務收入負數(shù),一正一負,收入不是抵消沒了嗎?

宋生老師 

2024 01/10 18:26
你好是的,然后你一月份再按發(fā)票金額做一個正數(shù)。

84784993 

2024 01/10 18:30
那1月份做正數(shù),收入不是進2024年收入了嗎?這個收入是2023年的

宋生老師 

2024 01/10 18:31
你好,是的,但是流程就是這樣子。你二三年不是也已經(jīng)做過了嗎?

84784993 

2024 01/10 18:32
那你2023年做一筆收入,2024年又做一次收入,一個收入做2次啊

宋生老師 

2024 01/10 18:35
你好,其實二四年是一正一副最終是沒有的。
