問題已解決
這個賬務(wù)處理怎么做分錄



您好,我來回答這個題目
2024 01/10 14:13

84784996 

2024 01/10 14:13
這個分錄該怎么做

一休哥哥老師 

2024 01/10 14:14
進(jìn)項和銷項的月末結(jié)轉(zhuǎn)是這樣的,下面的圖片

84784996 

2024 01/10 14:15
能不能把數(shù)據(jù)寫一下

84784996 

2024 01/10 14:15
分錄能不能把數(shù)據(jù)寫一下 麻煩您了

一休哥哥老師 

2024 01/10 14:16
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時
借:應(yīng)交稅費(fèi)一-應(yīng)交增值稅一-轉(zhuǎn)出未交增值稅 74636.97
貸:應(yīng)交稅費(fèi)一-應(yīng)交增值稅一-進(jìn)項稅額74636.97
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時
借:應(yīng)交稅費(fèi)一一應(yīng)交增值稅一銷項稅額85254.08
貸:應(yīng)交稅費(fèi)一-應(yīng)交增值稅一-轉(zhuǎn)出未交增值稅85254.08

一休哥哥老師 

2024 01/10 14:18
借:應(yīng)交稅費(fèi)一一應(yīng)交增值稅一-轉(zhuǎn)出未交增值稅10617.11
貸:應(yīng)交稅費(fèi)一-未交增值稅10617.11
繳納時
借:應(yīng)交稅費(fèi)一-未交增值稅 10617.11
貸:銀行存款10617.11

84784996 

2024 01/10 14:18
即征即退的不結(jié)轉(zhuǎn)么

一休哥哥老師 

2024 01/10 14:19
即征即退項目
也是一樣的做和 上面的一樣
就是退稅的時候做
企業(yè)即征即退繳納增值稅時:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交增值稅)
貸:銀行存款

84784996 

2024 01/10 14:19
這個賬務(wù)該怎么處理

一休哥哥老師 

2024 01/10 14:20
借:銀行存款
貸:營業(yè)外收入——政府補(bǔ)助

84784996 

2024 01/10 14:21
即征即退 也要結(jié)轉(zhuǎn)?

84784996 

2024 01/10 14:23
這樣做 已交增值稅有余額

84784996 

2024 01/10 14:24
已交增值稅賬不平

一休哥哥老師 

2024 01/10 14:32
有余額沒有關(guān)系
這個只是明細(xì)賬

一休哥哥老師 

2024 01/10 14:32
已交增值稅 反應(yīng)是已經(jīng)交了的 增值稅

一休哥哥老師 

2024 01/10 14:33
我通常是核對 大的科目
增值稅 這個大的 科目的余額和 申報表是否一致

84784996 

2024 01/10 14:34
好的 謝謝

一休哥哥老師 

2024 01/10 14:35
您都做到
應(yīng)交稅費(fèi)一-未交增值稅
那也可以

一休哥哥老師 

2024 01/10 14:36
即征即退項目
也是一樣的做和 上面的一樣
就是退稅的時候做
企業(yè)即征即退繳納增值稅時:
借:應(yīng)交稅費(fèi)一-未交增值稅
貸:銀行存款
借:銀行存款
貸:營業(yè)外收入——政府補(bǔ)助

84784996 

2024 01/10 14:36
好的 明白了

一休哥哥老師 

2024 01/10 14:36
好的
祝您生活愉快

一休哥哥老師 

2024 01/10 20:39
希望您給出五星好評,謝謝。
