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未收到增值稅專用發(fā)票計提成本分錄和收到增值稅專用發(fā)票后怎么沖抵分錄

84784981| 提問時間:2024 01/10 10:15
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好,沒有收到發(fā)票就暫估不考慮增值稅收到發(fā)票的時候再把賬戶的紅沖按發(fā)票入賬。
2024 01/10 10:16
84784981
2024 01/10 10:19
比如增值稅專用發(fā)票金額1000稅額500具體沒有收到發(fā)票前分錄怎么寫,沖抵又怎么寫呢
玲老師
2024 01/10 10:22
借管理費用等待應付賬款。 借應付賬款貸管理費。 借管理費用,進項稅額500,貸應付賬款。
84784981
2024 01/10 10:26
第一筆借管理費用的時候金額是寫1500還是1000呢
玲老師
2024 01/10 10:29
第1筆屬于暫估的,不考慮增值稅的金額。就是1000。
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