由于個人失誤,造成12月份交稅20多(本來是不用交的),這個稅是造成失誤的人交的,繳稅的時候可以用營業(yè)外收入沖減嗎?借 應交稅費-應交增值稅 貸 營業(yè)外收入,可以這樣做分錄嗎?就是造成失誤的人承擔了這個費用,直接個人交了稅
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