問題已解決
退了一批產(chǎn)品,對方給我們開具了紅字發(fā)票,應該怎么入賬



借:原材料等 負數(shù)
貸:應交稅費-增值稅進項轉(zhuǎn)出 正數(shù)
? ? ? 應付賬款-負數(shù)
2023 12/21 15:47

84784948 

2023 12/21 15:50
增值稅進項轉(zhuǎn)出,月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)?

家權(quán)老師 

2023 12/21 15:51
不需要轉(zhuǎn)那個科目的

84784948 

2023 12/21 15:56
那月底總不能一直掛著吧

家權(quán)老師 

2023 12/21 15:58
做會計不要有強迫癥,你正確申報增值稅就是了,那個本身就是個擺設(shè),不礙事

84784948 

2023 12/21 15:59
好的,謝謝老師

家權(quán)老師 

2023 12/21 16:00
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
