問題已解決
老師,會計在6月的時候把用“銀行存款”發(fā)的工資做成用“庫存現(xiàn)金”發(fā)了,這個要怎么做會計分錄???



分錄寫錯了,那就調(diào)整回來就好
2023 12/08 11:05

84785031 

2023 12/08 11:12
需要沖銷之前的分錄嗎?還是說可以直接做一筆“借:庫存現(xiàn)金負數(shù) 貸:銀行存款正數(shù)”呢?

夏春燕老師 

2023 12/08 11:14
是的,直接做一筆這個分錄。

84785031 

2023 12/08 11:18
然后我在用銀行存款做一筆發(fā)放的工資的分錄是吧?

夏春燕老師 

2023 12/08 11:21
先用庫存現(xiàn)金做的那筆分錄沖掉。在用銀行存款實際發(fā)放的做一筆正確的分錄
