問題已解決
老師,那具體分錄怎么做



你好!當期有加計抵減沒有交增值稅是吧
加計抵減部分
借應交稅費未交增值稅
貸營業(yè)外收入 政府補助
2023 12/01 17:02

84785034 

2023 12/01 17:07
是的,那就不用結轉(zhuǎn)增值稅了,只有繳納稅款才結轉(zhuǎn)是吧,把轉(zhuǎn)出未交增值轉(zhuǎn)到未交增值稅,這種情況,就只做加計抵減的分錄

QQ老師 

2023 12/01 17:20
你好!一般是要結轉(zhuǎn)的,結轉(zhuǎn)到未交增值稅科目下
