問題已解決
你好老師,我公司跟農(nóng)業(yè)學(xué)院有合作,以農(nóng)業(yè)學(xué)院里院士的名義申請了省級人才發(fā)展專項資金,同時也支付了這個農(nóng)業(yè)大學(xué)研發(fā)費(fèi)用,這個賬我應(yīng)該怎么處理。



通過“其他應(yīng)付款”科目核算。
2023 11/28 14:22

84784958 

2023 11/28 14:25
不用通過專項應(yīng)付款做賬嗎

岳老師 

2023 11/28 14:32
其實一樣的,都是負(fù)債類科目。

84784958 

2023 11/28 14:52
比如收了政府50萬,支出給農(nóng)林大學(xué)30萬,那剩下的20萬需要做嗎,還是放在其他應(yīng)付款里頭

84784958 

2023 11/28 14:55
收的時候,借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款/專項應(yīng)付款—人才發(fā)展專項資金
付給農(nóng)林大學(xué),借:其他應(yīng)付款/專項應(yīng)付款 —農(nóng)林大學(xué) 貸:銀行存款
這樣做對嗎?

岳老師 

2023 11/28 15:39
剩下20萬要作為收益了。

84784958 

2023 11/28 15:43
剩下20萬就做營業(yè)外收入是嗎

岳老師 

2023 11/28 15:51
對,剩下20萬就做營業(yè)外收入。

84784958 

2023 11/28 16:00
收的時候,借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款/專項應(yīng)付款—人才發(fā)展專項資金
付給農(nóng)林大學(xué),借:其他應(yīng)付款/專項應(yīng)付款 —農(nóng)林大學(xué) 貸:銀行存款
這樣做對嗎?

岳老師 

2023 11/28 16:03
對,這樣做就是對的。
