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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師為啥退稅回來,分錄要用借方負(fù)數(shù)



你這個(gè)是一級科目應(yīng)交稅費(fèi)嗎?如果是放在貸方也可以。
2023 11/07 12:37

84785018 

2023 11/07 12:42
老師你看一下是幾級科目,我們會計(jì)寫在借方負(fù)數(shù)是為了要區(qū)別啥呀,算不算紅沖的意思

郭老師 

2023 11/07 12:42
可以的,可以這么理解的。

84785018 

2023 11/07 12:44
我不明白的是紅沖的話收到銀行存款為啥不寫在貸方的負(fù)數(shù)327.6,為啥只要紅沖一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)的科目呢

郭老師 

2023 11/07 12:44
應(yīng)交稅費(fèi)在這里面體現(xiàn)退稅就可以了,銀行存款貸方負(fù)數(shù)和借方是一樣啦。

84785018 

2023 11/07 12:47
老師的意思是沒必要整個(gè)分錄一起沖掉,只要應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)就代表退稅的意思了嗎?

郭老師 

2023 11/07 12:47
是這個(gè)意思,是這么做的。

84785018 

2023 11/07 12:59
老師那為啥同樣是退去年的稅,去年也全額計(jì)提的,這里為啥未分配利潤不用負(fù)數(shù)沖減了,實(shí)在搞不明白這個(gè)負(fù)數(shù)呀

郭老師 

2023 11/07 12:59
這種做法不對,他沒有通過應(yīng)交稅費(fèi)。

84785018 

2023 11/07 13:05
老師那應(yīng)該怎么做呀,這筆28.93我去年多計(jì)提的,這個(gè)月剛退回來

84785018 

2023 11/07 13:10
老師我們這個(gè)跨年了,還是是去年計(jì)提的

郭老師 

2023 11/07 13:10
你好,通過應(yīng)交稅費(fèi)呀,他這里沒有做。

郭老師 

2023 11/07 13:10
還說他做的不對呀。

84785018 

2023 11/07 13:11
老師你把正確的給我寫一下吧

郭老師 

2023 11/07 13:12
借銀行存款
貸應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅,借應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅,貸利潤分配未分配利潤。

84785018 

2023 11/07 13:18
老師你的分錄我看懂了,還有一個(gè)不明白之處,就是同樣兩種退稅哪種情況的沖減是可以用負(fù)數(shù)的,為啥我這個(gè)附加稅退稅直接寫在貸方28.93了,而不寫借方28.93了

郭老師 

2023 11/07 13:18
好,借方貸方一個(gè)樣吧。

郭老師 

2023 11/07 13:18
貸方負(fù)數(shù)和借方是不是一個(gè)意思
它兩個(gè)通用的,放到借方,貸方你也可以借應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù),貸銀行存款負(fù)數(shù)。

84785018 

2023 11/07 13:20
謝謝老師

郭老師 

2023 11/07 13:20
不用客氣,工作愉快。
