問題已解決
老師,有張進項票稅率錯了,我已經(jīng)抵扣了,應(yīng)該怎么操作



您好, 你們公司開紅字信息表,對方開負數(shù)發(fā)票就可以了
2023 11/07 10:50

84785046 

2023 11/07 10:53
對方開的發(fā)票

84785046 

2023 11/07 10:54
勾選系統(tǒng)用不用取消勾選,前期的是不是不能取消了?

84785046 

2023 11/07 10:54
不用做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎

劉艷紅老師 

2023 11/07 10:56
要的,要做進項稅額轉(zhuǎn)出的

84785046 

2023 11/07 10:58
能說下具體怎么操作碼

劉艷紅老師 

2023 11/07 11:00
借:應(yīng)交稅金-進項稅額 貸:應(yīng)交稅金-進項稅額轉(zhuǎn)出

劉艷紅老師 

2023 11/07 11:00
報表上面有個進項轉(zhuǎn)出,填上就可以了

84785046 

2023 11/07 11:02
對方還要給開負數(shù)發(fā)票嗎

84785046 

2023 11/07 11:03
報表是什么

劉艷紅老師 

2023 11/07 11:08
對方還要開負數(shù)發(fā)票,在增值稅的附表二那里有個進項轉(zhuǎn)出
