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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,請問假如這個月有進(jìn)項回來,但是還沒有抵扣,是做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)待抵扣進(jìn)項,借 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額,貸 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額,抵扣了,做認(rèn)證進(jìn)項稅額,借 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額,貸 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額,是這樣的嗎



您好,對的,就是這樣處理的
2023 10/24 11:18

84784958 

2023 10/24 11:18
后面還需要做什么分錄嗎

小鎖老師 

2023 10/24 11:20
這個是不需要處理的了

84784958 

2023 10/24 11:20
結(jié)轉(zhuǎn)本期進(jìn)銷項?

84784958 

2023 10/24 11:21
需要嗎做這個分錄嗎

小鎖老師 

2023 10/24 12:00
這個是不用了,不需要
