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實(shí)務(wù)
問題已解決
請教老師給一份詳細(xì)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出會計(jì)分錄,上月放在待抵扣了,這月轉(zhuǎn)出如何處理



借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
2023 10/24 09:23

84784971 

2023 10/24 09:31
然后,借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)
借:管理費(fèi)用
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
完整是不是這樣老師

家權(quán)老師 

2023 10/24 09:39
這個(gè)做不抵扣勾選就是
借:管理費(fèi)用
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
