問題已解決
老師好,我公司先收到咨詢服務費用3萬,但需要支付給第三方2萬,收到第三方專票,這樣的業(yè)務流程該如何進行賬務處理?謝謝



請問剩余的1萬還需要支付嗎?
2023 10/08 08:54

84784971 

2023 10/08 08:55
不需要支付

84784971 

2023 10/08 08:55
這一萬是我們公司自己的

小寶老師 

2023 10/08 08:56
借費用或成本
貸其他應付款
付款的時候直接沖,其他應付款。
應付未付的剩余金額記入營業(yè)外收入。

84784971 

2023 10/08 08:57
那專票怎么做分錄?

小寶老師 

2023 10/08 08:57
借費用或成本
應繳稅費-應繳增值稅-進項稅
貸其他應付款
付款的時候直接沖,其他應付款。
應付未付的剩余金額記入營業(yè)外收入

84784971 

2023 10/08 08:59
我收款時借銀行存款3,貸其他應付款3。支付時借其他應付款貸2,貸銀行存款2,那專票進賬如何做賬?謝謝

小寶老師 

2023 10/08 09:00
好,您前后的業(yè)務描述存在矛盾,可否重新描述一下?首先您是收到了一個3萬,其次,您支付給對方兩萬。,最后對方給您開了3萬的發(fā)票。是這樣子的。?

84784971 

2023 10/08 09:01
對方開發(fā)票給我也是開2萬啊

84784971 

2023 10/08 09:02
我收到3萬開普票給別人,支付2萬收專票2萬

小寶老師 

2023 10/08 09:08
好,收到專票,兩萬直接計入。相關(guān)費用或成本以及進項稅。貸方計入其他應付款,付款的時候直接沖減其他應付。
其次,您收到3萬對外開票2.你業(yè)務你應該正常確認收入。確認開票收入和未票收入,同時確認對應的增值稅銷項稅
