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單位老板出去旅游開的住宿費專票,餐費普票,分錄怎么寫?進項我可以抵扣?可以做差旅費?

84785003| 提問時間:2023 10/07 15:12
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好,這個是與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)?若個人消費,不能報銷
2023 10/07 15:12
84785003
2023 10/07 15:14
實話就是沒關(guān)系,老板r讓做差旅費,他就開了住宿和餐飲,我現(xiàn)在怎么處理?發(fā)票來啦,我直接不做賬?
小林老師
2023 10/07 15:48
您好,是的,標準操作是不做賬
84785003
2023 10/07 15:50
不管它、專票怎么辦?
小林老師
2023 10/07 15:50
專用發(fā)票可以先抵扣再轉(zhuǎn)出
小林老師
2023 10/07 15:51
可以一樣也不影響
84785003
2023 10/07 15:51
發(fā)票不是不做賬?
小林老師
2023 10/07 15:52
您好,不好意思,沒明白
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