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問題已解決

老師您好!每個(gè)月的科目表都是兩邊相平的,可填資產(chǎn)負(fù)債表兩邊就是不平的,請教,怎么樣正確填寫資產(chǎn)負(fù)債表呢,謝謝!

84784985| 提問時(shí)間:2023 10/06 13:55
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QQ老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好!有科目余額表嗎?科目匯總表是做利潤表份,資產(chǎn)負(fù)債表要用科目余額表
2023 10/06 13:57
84784985
2023 10/06 14:39
老師沒有科目余額表
84784985
2023 10/06 14:40
每月還要做科目余額表是嗎?
QQ老師
2023 10/06 14:51
你好!是的,有總賬嗎?總賬也可以
84784985
2023 10/06 16:17
老師,沒記總賬
QQ老師
2023 10/06 17:11
你好!資產(chǎn)負(fù)債表是余額表,需要有余額才可以填寫
84784985
2023 10/06 19:09
老師我把總賬累計(jì)完了
QQ老師
2023 10/06 20:00
你好,總賬結(jié)出個(gè)科目余額了嗎?做一個(gè)科目余額表
84784985
2023 10/06 20:17
老師科目余額表不包括上年的結(jié)余是嗎?
84784985
2023 10/06 20:19
科目余額為0的還需要寫入表嗎
84784985
2023 10/06 20:45
老師你看這個(gè)余額表可以嗎
QQ老師
2023 10/06 22:02
你好!上年余額加減借貸方計(jì)算出余額,損益類科目都結(jié)轉(zhuǎn)了嗎
84784985
2023 10/06 22:07
您好,老師,損益類實(shí)際做賬中都結(jié)轉(zhuǎn)了
84784985
2023 10/06 22:10
余額表中是沒有結(jié)轉(zhuǎn)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
84784985
2023 10/06 22:11
主營業(yè)務(wù)成本,主營業(yè)務(wù)收入,銷售費(fèi)用,管理費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用,稅金及附加
84784985
2023 10/06 22:12
這幾項(xiàng)科目在上面做的余額表中是沒有結(jié)轉(zhuǎn)前的數(shù)據(jù)
QQ老師
2023 10/06 22:52
你好,需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤損益類,期末是沒有余額的
84784985
2023 10/07 05:53
老師,余額表中本年利潤加上了
84784985
2023 10/07 06:37
老師,不好意思了,本年利潤借貸方我給寫反了,余額應(yīng)該是借,不是貸
QQ老師
2023 10/07 08:27
你好!不是的,是你們銷售費(fèi)用管理費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用,稅務(wù)附加,沒有貸方發(fā)生額
84784985
2023 10/07 09:01
老師不明白您說的意思
84784985
2023 10/07 09:01
主營業(yè)務(wù)成本,主營業(yè)務(wù)收入,銷售費(fèi)用,管理費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用,稅金及附加這些科目不都要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎
QQ老師
2023 10/07 09:10
你好!是的,但是結(jié)轉(zhuǎn)后是零無余額,你的匯總表只有借方?jīng)]有貸方發(fā)生額
84784985
2023 10/07 09:15
主營業(yè)務(wù)成本,主營業(yè)務(wù)收入,銷售費(fèi)用,管理費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用,稅金及附加這些科目都要結(jié)轉(zhuǎn)為0余額對吧
QQ老師
2023 10/07 09:16
你好!是的,金額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目下
84784985
2023 10/07 13:56
老師,這樣可以嗎?
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