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問(wèn)題已解決

以前年度的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,對(duì)應(yīng)的成本怎樣做分錄

84785027| 提問(wèn)時(shí)間:2023 08/23 23:54
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
虛增的業(yè)務(wù)嗎 還是實(shí)際的,發(fā)票不合格
2023 08/23 23:55
84785027
2023 08/23 23:57
發(fā)票不合格
郭老師
2023 08/24 00:14
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 對(duì)應(yīng)的成本納稅調(diào)增
84785027
2023 08/24 07:24
成本不需要做分錄?
郭老師
2023 08/24 07:35
跨年了成本用以前年度損益調(diào)整
84785027
2023 08/24 07:42
成本怎樣做分錄
郭老師
2023 08/24 07:49
因?yàn)榭缒炅?,這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本用以前年度損益調(diào)整來(lái)代替,不是嗎? 當(dāng)年的借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 因?yàn)槟氵@個(gè)發(fā)票不合格,實(shí)際有業(yè)務(wù),你這個(gè)成本不能紅沖,所以需要納稅調(diào)增 調(diào)增的是你當(dāng)時(shí)做成本的發(fā)票上面的不含稅金額。
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