問題已解決
老師您好,有個很復(fù)雜的問題,建筑業(yè)前期會計做賬應(yīng)交稅費負了2萬多,然后預(yù)收賬款還有100多萬沒轉(zhuǎn)收入,也不知道這100萬多有沒有開票,請問這個要怎么處理?



你好,應(yīng)交稅費具體的哪一個科目是負數(shù)兩萬多,這個要么就是留底,要么就是你們單位多交了。
2023 08/17 14:48

郭老師 

2023 08/17 14:49
你看下預(yù)收賬款掛賬企業(yè)是哪個企業(yè),然后再去看一下你開發(fā)票的,再看一下預(yù)收賬款明細賬,你確認收入的金額是多少。

84785039 

2023 08/17 15:27
這個很多年前,還得看賬,搞不清楚是不是沒辦法結(jié)轉(zhuǎn)

郭老師 

2023 08/17 15:28
搞不清楚的話,就得做收入。

84785039 

2023 08/17 15:36
做收入又得交稅

郭老師 

2023 08/17 15:38
對的,是的,如果你隱瞞了收入,這種有風(fēng)險。

郭老師 

2023 08/17 15:38
你現(xiàn)在不確定有沒有隱瞞收入?

84785039 

2023 08/17 15:40
是的,要查賬從頭開始查嘞,頭大

郭老師 

2023 08/17 15:41
是的,最好是這么做的。
