問題已解決
老師,問一下,本月發(fā)現(xiàn)上月開的發(fā)票有問題,對方未認證抵扣,我怎么處理財務賬和稅務賬



你好,當時你怎么做的?做了應交稅費待認證嗎?
2023 08/16 14:58

郭老師 

2023 08/16 14:59
借應付賬款
貸庫存商品
應交稅費,待認證
發(fā)票退回去就可以的,自己留存一個復印件。

84785012 

2023 08/16 15:00
不是,就正常借應收賬款貸主營業(yè)務收入,銷項稅

84785012 

2023 08/16 15:02
是我開給客戶的

郭老師 

2023 08/16 15:03
借應收賬款負
貸主營業(yè)務收入負數(shù),
應交稅費負數(shù),
然后你再重新開確認收入就可以的,這個月已正數(shù)一負數(shù)不影響。

84785012 

2023 08/16 15:34
那我就是先開具紅字信息表,在開紅字發(fā)票,在開藍字發(fā)票,賬務處理紅沖上月那筆憑證,在做一個正確的憑證,就可以了是嗎?還需要操作其他的嗎?稅務方面有需要處理的嗎?

郭老師 

2023 08/16 15:34
對,是的,沒有其他的處理。

84785012 

2023 08/16 16:00
好的老師

郭老師 

2023 08/16 16:00
不用客氣,工作愉快。
