問題已解決
老師好,我今天申報7月增值稅,我發(fā)現(xiàn)我之前的留抵稅額夠抵扣的,我7月的進項專票先不認證抵扣了,等我申報8月的時候不夠再把7月那張進賬專票認證抵扣,但是這樣我7月做賬這張專票已經(jīng)是借方主營業(yè)務成本,貸方應付賬款了,我8月再把這張重新抵扣,那我要怎么做賬呢



就把進項稅額調(diào)出來
借進項稅額代表營業(yè)務成本。
2023 08/14 14:13

老師好,我今天申報7月增值稅,我發(fā)現(xiàn)我之前的留抵稅額夠抵扣的,我7月的進項專票先不認證抵扣了,等我申報8月的時候不夠再把7月那張進賬專票認證抵扣,但是這樣我7月做賬這張專票已經(jīng)是借方主營業(yè)務成本,貸方應付賬款了,我8月再把這張重新抵扣,那我要怎么做賬呢
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