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              問題已解決

              賬上應(yīng)交稅費(fèi)和申報(bào)表不一致找不到原因咋辦

              84784961| 提問時(shí)間:2023 08/13 22:11
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              bamboo老師
              金牌答疑老師
              職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
              您好 請問是增值稅嗎 進(jìn)項(xiàng)稅額 銷項(xiàng)稅額明細(xì)都逐一一筆一筆核對了嗎
              2023 08/13 22:11
              84784961
              2023 08/13 22:14
              核對了也,有的結(jié)轉(zhuǎn),有的沒結(jié)轉(zhuǎn),還有加計(jì)抵減結(jié)轉(zhuǎn),實(shí)在找不到原因
              bamboo老師
              2023 08/13 22:14
              核對的都是正確的嗎 大概多少金額
              84784961
              2023 08/13 22:18
              大概4000多有目前發(fā)現(xiàn)一個(gè)錯(cuò)誤如果更正影響往期已報(bào)利潤表
              bamboo老師
              2023 08/13 22:18
              那您可以做到本期啊?
              84784961
              2023 08/13 22:20
              做到本期也利潤表數(shù)據(jù)也變的吧怎么做
              bamboo老師
              2023 08/13 22:21
              請問您是賬上多了 還是申報(bào)表多了 是進(jìn)項(xiàng)還是銷項(xiàng)稅額的原因 都沒有查到嗎
              bamboo老師
              2023 08/13 22:22
              是哪期數(shù)據(jù)有誤能查出來嗎
              84784961
              2023 08/13 22:24
              申報(bào)表是正確的賬上要交稅,申報(bào)表不用交一部分上期留底一部分加計(jì)抵減額 沒查到原因
              bamboo老師
              2023 08/13 22:26
              那就是賬上的進(jìn)項(xiàng)稅額少了 或者銷項(xiàng)稅額多了 銷項(xiàng)稅額跟開票系統(tǒng)的數(shù)據(jù)也不能核對一致嗎?
              84784961
              2023 08/13 22:28
              我目前核對能對的上是不是我結(jié)轉(zhuǎn)哪里出問題了本來結(jié)轉(zhuǎn)這就很糊涂
              bamboo老師
              2023 08/13 22:28
              那您結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候分錄怎么寫的?
              84784961
              2023 08/13 22:29
              找了兩天了沒找到哎有啥方法不
              bamboo老師
              2023 08/13 22:30
              首先期數(shù)數(shù)據(jù)是否正確 然后逐一核對銷項(xiàng)稅額 進(jìn)項(xiàng)稅額 加計(jì)扣除 如果還是找不到 就只好做分錄直接調(diào)整了 按理 銷項(xiàng)稅額是不會(huì)錯(cuò)的 比較有開票系統(tǒng)匯總表? 申報(bào)系統(tǒng)數(shù)據(jù)
              84784961
              2023 08/13 22:35
              借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅做賬借:應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 :應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 我也忘了有上月有留底稅了加計(jì)抵減留底多每次都直接做的 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:其他收益—政府補(bǔ)助
              bamboo老師
              2023 08/13 22:36
              那應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目的金額正確的嗎
              84784961
              2023 08/13 22:38
              怎么看正確不正確
              bamboo老師
              2023 08/13 22:39
              未交增值稅科目有余額么? 您說的不需要交稅那這個(gè)科目應(yīng)該沒有余額 進(jìn)項(xiàng)跟銷項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅也沒有 余額? 現(xiàn)在您哪個(gè)科目有余額
              84784961
              2023 08/13 22:40
              現(xiàn)在是都有余額啊和申報(bào)表對不上申報(bào)表數(shù)據(jù)沒問題
              84784961
              2023 08/13 22:41
              賬上和已經(jīng)報(bào)的增值稅申報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)對不上
              bamboo老師
              2023 08/13 22:41
              您不是每個(gè)月都結(jié)轉(zhuǎn)了進(jìn)項(xiàng)稅額 銷項(xiàng)稅額科目嗎? 現(xiàn)在還每個(gè)月科目都有余額? 把您科目余額表截圖一下可以嗎
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