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問題已解決

資產(chǎn)負債表,填寫時,應交稅費~應交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額,需要填寫到資產(chǎn)負債表里面的應交稅費項目嗎?

84784968| 提問時間:2023 08/13 16:27
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
你好,資產(chǎn)負債表應交稅費是一級科目的余額,
2023 08/13 16:29
84784968
2023 08/13 16:31
但是,應交稅費—未交增值稅,也是調(diào)寫在應交稅費項目里面,所以這個具體要怎么區(qū)分呢?
家權(quán)老師
2023 08/13 16:33
不用管那個科目的余額
84784968
2023 08/13 16:34
為什么呢?都是這樣填寫的
家權(quán)老師
2023 08/13 16:35
分錄沒錯,不用把她結(jié)轉(zhuǎn)平的,只要正確申報就是
84784968
2023 08/13 16:42
不是結(jié)平,是資產(chǎn)負債表的填寫
家權(quán)老師
2023 08/13 16:48
應交稅費~應交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值這個余額不能單獨列示,是按應交稅費~應交增值稅的余額方向來決定的。
84784968
2023 08/13 16:50
那就是一直會有余額,報稅不影響是嗎?到年底也是有余額不用是嗎?
家權(quán)老師
2023 08/13 16:52
不用掛那個余額,正確結(jié)轉(zhuǎn)到應交稅費—未交增值稅這個科目交稅就是了
84784968
2023 08/13 16:57
這樣掛,銷項,進項分別都是平的,不掛具體每個月要怎么做賬,分錄怎么寫?
84784968
2023 08/13 16:58
不掛,應交未交增值稅,沒發(fā)計提,怎么做賬
家權(quán)老師
2023 08/13 16:58
每個月都是以下思路 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
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