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我方購買方7月份開具了銷售折讓的紅字增值稅信息表,7月銷售方未開具出負數(shù)專票,8月份報增值稅比對不成功,說需要填寫進賬稅額轉(zhuǎn)出數(shù)據(jù),我是8月份申報7月份增值稅時填寫進賬稅額轉(zhuǎn)出,負數(shù)發(fā)票放在8月份的賬務處理里面這樣可以嗎



可以的,可以這么做的。
2023 08/08 16:14

我方購買方7月份開具了銷售折讓的紅字增值稅信息表,7月銷售方未開具出負數(shù)專票,8月份報增值稅比對不成功,說需要填寫進賬稅額轉(zhuǎn)出數(shù)據(jù),我是8月份申報7月份增值稅時填寫進賬稅額轉(zhuǎn)出,負數(shù)發(fā)票放在8月份的賬務處理里面這樣可以嗎
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