問題已解決
我們開出的是電子普通發(fā)票,別人給我們開的是增值稅專票,那我是不是不能夠抵扣啊?如果我已經(jīng)勾選認(rèn)證而且統(tǒng)計(jì)確認(rèn)過了怎么辦



可以的,咱只要收到專用發(fā)票就可以抵扣的。
2023 08/04 10:51

84785044 

2023 08/04 10:51
不論我開出的是普票還是專票都可以抵扣嗎?

84785044 

2023 08/04 10:52
在申報(bào)表里我該怎么填

玲老師 

2023 08/04 10:54
是的呀,填寫增值稅的表2抵扣。

84785044 

2023 08/04 10:57
是填在四,其他里面嗎

84785044 

2023 08/04 11:04
我這個(gè)月服務(wù)收款一筆,增值稅普票一份,一份開出的專票是別人給我們提供的裝修服務(wù)。我應(yīng)該怎么申報(bào)增值稅?

玲老師 

2023 08/04 11:05
抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是填寫在表2的。

84785044 

2023 08/04 11:08
填在表2哪一行

玲老師 

2023 08/04 11:15
當(dāng)期認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額那一行。
