問(wèn)題已解決
公司承擔(dān)全部社保費(fèi)如何做會(huì)計(jì)分錄?匯算清繳時(shí)需要調(diào)增嗎?



把個(gè)人部分社保計(jì)入工資總額計(jì)提,就不用納稅調(diào)增
2023 07/29 11:48

84785002 

2023 07/29 11:52
工資超出個(gè)稅起點(diǎn)的話,那就要繳納個(gè)人所得稅?。?/div>

家權(quán)老師 

2023 07/29 11:54
那就只有做納稅調(diào)增了。


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由公司全不承擔(dān)社保,會(huì)計(jì)分錄能不能這么做,等匯算清繳時(shí),個(gè)人承擔(dān)部分再進(jìn)行調(diào)增
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社保個(gè)人承擔(dān)的部分也是由公司支付,做匯算清繳時(shí),是不是還要把個(gè)人承擔(dān)的部分給調(diào)增
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個(gè)稅公司承擔(dān)了計(jì)入工資里,那么所得稅匯算清繳時(shí)需要調(diào)增嗎?調(diào)增填入哪里呢?
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如果在交社保時(shí),個(gè)人承擔(dān)部分由公司承擔(dān)了,匯算清繳時(shí)需要調(diào)增嗎?
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匯算清繳中的社保費(fèi)是公司承擔(dān)的還是公司與個(gè)人承擔(dān)的合計(jì)
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- 老師,比如8月份銷售收入,銷項(xiàng)稅額是100,進(jìn)項(xiàng)稅額50 ;完整的分錄是不是這樣 1、借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷100 貸:應(yīng)交增值-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅50 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)50 2、借:應(yīng)交增值-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅50 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅50 等到9月交稅就是3、借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅50,貸銀存50 昨天
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