當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師給一個(gè)應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付重分類公式



你好?
你好
應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額+“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額
??應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額-“壞賬準(zhǔn)備”
??預(yù)收款項(xiàng)=“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額+“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額
??預(yù)付款項(xiàng)=“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額+“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額(如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備)
2023 07/24 12:11

84784977 

2023 07/24 14:05
好的,非常感謝老師

84784977 

2023 07/24 14:05
老師其他應(yīng)收款其他應(yīng)付款需要重分類嗎

玲老師 

2023 07/24 14:17
這個(gè)就正常,按照這個(gè)科目余額填寫就可以了。

玲老師 

2023 07/24 14:17
但是你比如說其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù),那你就要填寫在其他應(yīng)付款里。

84784977 

2023 07/24 14:26
老師其他應(yīng)收款也是根據(jù)科目明細(xì)表余額填寫嗎?其他應(yīng)收款=其他應(yīng)收款的借方明細(xì)+其他應(yīng)付款借方明細(xì)嗎?

玲老師 

2023 07/24 14:31
在資產(chǎn)負(fù)債表中,其他應(yīng)收款應(yīng)根據(jù)其他應(yīng)收款賬戶余額和壞賬準(zhǔn)備科目填列,計(jì)算公式為:其他應(yīng)收款=其他應(yīng)收款-應(yīng)計(jì)提其他應(yīng)收款的壞賬準(zhǔn)備

84784977 

2023 07/24 14:34
好的,謝謝老師,這樣說的就是其他應(yīng)收款其他應(yīng)付款不需要重分類是嗎?

玲老師 

2023 07/24 14:37
啊,是的是這樣,對(duì)的是的。

84784977 

2023 07/24 14:37
其他應(yīng)收款如果有貸方余額就填在其他應(yīng)付款,但老師,我看他們填的是用符號(hào)填寫

玲老師 

2023 07/24 14:39
符號(hào)填寫是什么意思呢?
