問題已解決
老師,我們有兩個科目 : 其他應收款-A公司,其他應付款-A公司。我現(xiàn)在想把其他應收余額轉到其他應付,這個分錄應該怎么做啊?



您好,那你就是這倆科目做一個相反分錄就可以了,二級
2023 07/20 09:35

84784988 

2023 07/20 09:36
那如果我想把其他應收款余額做成零,那就是:借:其他應收款 紅字借方 貸;其他應付款 借方嗎? 摘要怎么寫???

小鎖老師 

2023 07/20 09:40
嗯對,摘要就寫同一客戶對賬

84784988 

2023 07/20 09:45
這個轉的話需要紅字嗎?

小鎖老師 

2023 07/20 09:50
不需要的,可以反方向的
