問題已解決
進(jìn)項稅額大于銷項稅額,但是交了增值稅,這個分錄怎么做?



你好!為什么會交增值稅呢?
2023 07/17 14:34

84784979 

2023 07/17 14:35
因為開了一百多萬的發(fā)票 老板覺得需要交點(diǎn)稅 進(jìn)項票沒有全部抵扣 現(xiàn)在不知道怎么寫分錄

宋生老師 

2023 07/17 14:36
你好!這個你的意思是沒有認(rèn)證?

84784979 

2023 07/17 14:40
抵扣了一部分

宋生老師 

2023 07/17 14:47
你好!你是說認(rèn)證了一部分是嗎?還是全部認(rèn)證了,只是抵扣了一部分?

84784979 

2023 07/17 14:48
全部認(rèn)證了,只抵扣了一部分

宋生老師 

2023 07/17 14:51
你好!你剩余部分計入到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-代抵扣進(jìn)項稅

84784979 

2023 07/17 14:52
那我繳納的增值稅的分錄怎么寫

宋生老師 

2023 07/17 14:53
你好!你可以借銷項,貸進(jìn)項 貸未交增值稅 貸待抵扣進(jìn)項
