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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好,個(gè)體工商戶增值 稅報(bào)表,未開票收入填在哪行?免稅額填哪里



你好,這個(gè)是填寫在未達(dá)起征點(diǎn)銷免稅額里面
2023 07/17 11:08

84784987 

2023 07/17 11:09
老師的意思是,直接把銷售收入填 在未達(dá)起征點(diǎn)銷售免稅額里,對(duì)嗎

東老師 

2023 07/17 11:10
對(duì),個(gè)體戶就是填寫在這里面

84784987 

2023 07/17 11:11
只填 一個(gè)主表對(duì)嗎?沒有其他附表,填 這一個(gè)數(shù)就完事了

東老師 

2023 07/17 11:11
這個(gè)你還需要填寫增值稅減免稅銷售額減免2%的部分

東老師 

2023 07/17 11:12
你要是沒超過(guò)30萬(wàn)就不用填了

84784987 

2023 07/17 11:12
老師,這個(gè)在哪里填

東老師 

2023 07/17 11:12
你要是沒超過(guò)30萬(wàn)就不用填了

84784987 

2023 07/17 11:12
季度沒真過(guò)30萬(wàn)

東老師 

2023 07/17 11:13
那這個(gè)減免就不用填了

84784987 

2023 07/17 11:14
老師,那我平時(shí)開銷售單的時(shí)候,稅率是1,然后不用交稅,再把1的部分做營(yíng)業(yè)外收入,這樣對(duì)嗎?還是銷售單上的稅率按3算

東老師 

2023 07/17 11:15
按照你開票發(fā)票上的稅率轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入就可以
