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實(shí)務(wù)
問題已解決
供應(yīng)商去年給我們開的專票,今年年初說開錯了紅沖后重新開的,報稅把去年那張發(fā)票放入進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了,對應(yīng)的會計分錄這么寫對嗎? 1,去年收到發(fā)票 借:原材料, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 貸:應(yīng)付賬款 2,今年收到紅沖發(fā)票 借:原材料(紅字) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)(紅字) 貸:應(yīng)付賬款(紅字) 3,收到正確發(fā)票 借:原材料, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 貸:應(yīng)付賬款 4,同時做 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額



不對
第二個分錄不對,進(jìn)項不能紅字,要寫貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出
第四個也不對
2023 07/13 13:33

84785025 

2023 07/13 13:35
老師,這樣對嗎?
1,去年收到發(fā)票
借:原材料,
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)
貸:應(yīng)付賬款
2,今年收到紅沖發(fā)票
借:原材料(紅字)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)付賬款(紅字)
3,收到正確發(fā)票
借:原材料,
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)
貸:應(yīng)付賬款

樸老師 

2023 07/13 13:44
今年收到紅沖發(fā)票
借:原材料(紅字)
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
應(yīng)付賬款(紅字)

84785025 

2023 07/13 13:48
這樣分錄不平。

樸老師 

2023 07/13 13:55
同學(xué)你好
平的呀
那里不平

84785025 

2023 07/13 14:01
本來,借原材料8,進(jìn)項2,貸應(yīng)付賬款10,借貸各10
現(xiàn)在,借原材料8,貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出2,應(yīng)付賬款10,不平啊

樸老師 

2023 07/13 14:11
同學(xué)你好
借原材料負(fù)數(shù)8,貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出2,應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)10
你忘記是負(fù)數(shù)了嗎

84785025 

2023 07/13 14:51
老師,到底是放在進(jìn)項紅字,還是進(jìn)項轉(zhuǎn)出啊

樸老師 

2023 07/13 14:56
進(jìn)項不能寫紅字呀、
要貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出

84785025 

2023 07/13 15:14
老師,我都暈了,不知道到底該怎么做了
1,請問報表里把紅字發(fā)票的稅額是放進(jìn)進(jìn)項轉(zhuǎn)出還是用紅字正負(fù)數(shù)加減?
2,請問賬里把紅字發(fā)票的稅額是用進(jìn)項稅額紅字還是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出?

樸老師 

2023 07/13 15:19
1.增值稅申報表附表二進(jìn)項轉(zhuǎn)出有對應(yīng)的轉(zhuǎn)出欄次,就那么幾欄
2.進(jìn)項轉(zhuǎn)出
