問題已解決
老師,你好,上月已申報抵扣的材料發(fā)票,本月收到國稅通知,此發(fā)票取得異常增值稅扣稅憑證。請問是否要作進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出??如何操作?



借:原材料
貸:應(yīng)交稅費增值稅進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
2023 07/13 11:16

84785045 

2023 07/13 11:34
老師,我申報增值稅申報表時,需要轉(zhuǎn)出嗎?怎樣操作?

家權(quán)老師 

2023 07/13 11:36
在附表2填報進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出對應(yīng)的項目
