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問(wèn)題已解決

退稅,去年的企業(yè)所得稅匯算清繳退稅,怎么做會(huì)計(jì)分錄,謝謝老師。

84784958| 提問(wèn)時(shí)間:2023 07/13 10:24
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,1、企業(yè)收到退稅款,做如下分錄: 借:銀行存款, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅。 2、結(jié)轉(zhuǎn): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅, 貸:以前年度損益調(diào)整。 同時(shí)需要做如下分錄: 借:以前年度損益調(diào)整, 貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)。
2023 07/13 10:25
84784958
2023 07/13 20:31
老師,這個(gè)劃分現(xiàn)金流量,劃分到哪里,是收到其他與無(wú)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的現(xiàn)金,還是收到稅費(fèi)返還?
小鎖老師
2023 07/13 20:38
這個(gè)是屬于收到其他與無(wú)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的現(xiàn)金,
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