問題已解決
4月開的發(fā)票開錯了,這個月來紅沖,會計分錄怎么寫呢,還有4月的增值稅這個月要交,還是按實際的數(shù)據(jù)填嗎,紅沖稅費在這個月減這個月的稅費是吧



借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項負(fù)數(shù)
2023 07/11 16:28

郭老師 

2023 07/11 16:28
可以抵扣當(dāng)月的證書銷售額。

84784962 

2023 07/11 16:37
就是填增值稅申報還是要把這個開錯的數(shù)據(jù)填上去是吧

郭老師 

2023 07/11 16:40
對的,是的,需要申報。

84784962 

2023 07/11 16:48
分錄是這樣嗎老師

郭老師 

2023 07/11 16:48
你好,把這個主營業(yè)務(wù)收入放到貸方負(fù)數(shù)。

84784962 

2023 07/11 16:58
是這樣嗎?

郭老師 

2023 07/11 17:00
是的對的是的對的是。

84784962 

2023 07/11 17:04
好的謝謝

郭老師 

2023 07/11 17:08
不用客氣,工作愉快
