問(wèn)題已解決
我是一般納稅人,申報(bào)上個(gè)月的增值稅,發(fā)現(xiàn)有一張6%的發(fā)票錯(cuò)開(kāi)成3%,這種情況該怎么處理?



同學(xué)你好
需要按照正確的申報(bào)
2023 07/10 13:31

84785030 

2023 07/10 13:33
正確申報(bào)就可以了,然后呢?

樸老師 

2023 07/10 13:36
同學(xué)你好
對(duì)的
正確申報(bào)就可以
然后紅沖錯(cuò)誤的發(fā)票再開(kāi)正確的

84785030 

2023 07/10 13:37
跨月紅沖發(fā)票怎么算,這個(gè)月還是上個(gè)月的?

樸老師 

2023 07/10 13:38
沖減這個(gè)月的藍(lán)字發(fā)票

84785030 

2023 07/10 13:39
是上個(gè)月的錯(cuò)誤發(fā)票,這個(gè)月紅沖,不就是這個(gè)月的發(fā)票嗎?

樸老師 

2023 07/10 13:40
是呀
就是紅沖這個(gè)月的藍(lán)字發(fā)票了
但是你沖減的是上個(gè)月錯(cuò)誤的

84785030 

2023 07/10 13:40
報(bào)稅呢,先報(bào)稅后紅沖,那我不是多報(bào)稅了

樸老師 

2023 07/10 13:43
同學(xué)你好
這個(gè)沒(méi)有的

84785030 

2023 07/10 13:52
什么沒(méi)有,沒(méi)聽(tīng)懂

樸老師 

2023 07/10 14:01
我的意思是沒(méi)有報(bào)稅
