當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好 如果固定資產(chǎn)汽車已經(jīng)折舊完 還再使用的話 賬上就折舊不提了 等清理在做賬是吧



對的,是的,是這么做的。
2023 07/06 11:06

84785038 

2023 07/06 11:07
現(xiàn)在期末余額 固定資產(chǎn) 39500 累計(jì)折舊37525 這個(gè)差額是不是就是殘值啊

郭老師 

2023 07/06 11:08
對的,是的,是這么做的。

84785038 

2023 07/06 11:12
后期清理的話 分錄咋做啊

84785038 

2023 07/06 11:12
要是不清理 可以一直這樣放著嘛

郭老師 

2023 07/06 11:16
借固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊,
貸固定資產(chǎn),
借銀行存款,
貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi),
然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支
是直接報(bào)廢了,沒有收入,第二個(gè)不用做
可以

84785038 

2023 07/06 11:32
奧 其實(shí)是不是看處理的時(shí)候高于不高于殘值 這個(gè)差額決定營業(yè)外收支

郭老師 

2023 07/06 11:33
對的,是的,是這么做的。
