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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好 退抵稅抵扣當(dāng)期稅費(fèi)怎么做財(cái)務(wù)賬



借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2023 07/05 14:22

84785008 

2023 07/05 14:41
那老師計(jì)提怎么弄

家權(quán)老師 

2023 07/05 14:43
月末先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
